Faktúra č. 22105000069

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 22105000069
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava výťahov
  • Dátum doručenia: 31.03.2021
  • Celková hodnota: 1 644,53 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť