Faktúra č. 22103000319

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 22103000319
  • Popis fakturovaného plnenia: náhradné diel.a pracovné náradie
  • Dátum doručenia: 13.10.2021
  • Celková hodnota: 395,06 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť