Faktúra č. 22102004119

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 22102004119
  • Popis fakturovaného plnenia: osobitne nehradený materiál
  • Dátum doručenia: 10.09.2021
  • Celková hodnota: 280,80 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť