Faktúra č. 22102003940

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 22102003940
  • Popis fakturovaného plnenia: osobitne nehradený materiál
  • Dátum doručenia: 03.09.2021
  • Celková hodnota: 148,83 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť