Faktúra č. 22102000365

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 22102000365
  • Popis fakturovaného plnenia: osobitne nehradený materiál
  • Dátum doručenia: 25.01.2021
  • Celková hodnota: 366,00 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť