Faktúra č. 22102000119

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 22102000119
  • Popis fakturovaného plnenia: osobitne nehradený materiál
  • Dátum doručenia: 07.01.2021
  • Celková hodnota: 62,93 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť