Faktúra č. 22091001083

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 22091001083
  • Popis fakturovaného plnenia: osobitne nehradený materiál
  • Dátum doručenia: 07.10.2020
  • Celková hodnota: 170,00 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť