Faktúra č. 22091000217

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 22091000217
  • Popis fakturovaného plnenia: lieky
  • Dátum doručenia: 20.02.2020
  • Celková hodnota: 131,75 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť