Faktúra č. 22027000319

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 22027000319
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava prev.stroj,pr-zdrav
  • Dátum doručenia: 21.09.2020
  • Celková hodnota: 884,40 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť