Faktúra č. 22027000311

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 22027000311
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava prev.stroj,pr-nezdrav
  • Dátum doručenia: 14.09.2020
  • Celková hodnota: 996,00 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť