Faktúra č. 22005000319

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 22005000319
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava výťahov
  • Dátum doručenia: 31.12.2020
  • Celková hodnota: 1 644,53 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť