Faktúra č. 22005000189

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 22005000189
  • Popis fakturovaného plnenia: rozbor vody
  • Dátum doručenia: 11.08.2020
  • Celková hodnota: 95,40 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť