Faktúra č. 22002005436

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 22002005436
  • Popis fakturovaného plnenia: osobitne nehradený materiál
  • Dátum doručenia: 05.11.2020
  • Celková hodnota: 359,81 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť