Faktúra č. 21991000517

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 21991000517
  • Popis fakturovaného plnenia: lieky
  • Dátum doručenia: 27.05.2019
  • Celková hodnota: 236,38 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť