Faktúra č. 21927000401

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 21927000401
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava výťahov
  • Dátum doručenia: 14.11.2019
  • Celková hodnota: 950,00 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť