Faktúra č. 21927000398

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 21927000398
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava prev.stroj,pr-zdrav
  • Dátum doručenia: 13.11.2019
  • Celková hodnota: 175,03 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť