Faktúra č. 21927000328

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 21927000328
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava výťahov
  • Dátum doručenia: 09.09.2019
  • Celková hodnota: 8 212,75 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť