Faktúra č. 21927000119

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 21927000119
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava výťahov
  • Dátum doručenia: 25.03.2019
  • Celková hodnota: 687,00 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť