Faktúra č. 21905000317

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 21905000317
  • Popis fakturovaného plnenia: nahr.za posk.zdr.sta
  • Dátum doručenia: 31.12.2019
  • Celková hodnota: 151,44 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť