Faktúra č. 21904000661
Obstarávateľ
- Názov:
- IČO:
Zmluvný partner
- Názov: PENAM SLOVAKIA, a.s.
- IČO: 36283576
- Adresa: Štúrova 74/138, Nitra
Informácie o faktúre
- Kategória:
- Číslo faktúry: 21904000661
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 31.10.2019
- Celková hodnota: 1 798,21 €
- Identifikácia zmluvy: NET201972-Z
- Dátum zverejnenia:
- Poznámka: