Faktúra č. 21904000211
Obstarávateľ
- Názov:
- IČO:
Zmluvný partner
- Názov: PENAM SLOVAKIA, a.s.
- IČO: 36283576
- Adresa: Štúrova 74/138, Nitra
Informácie o faktúre
- Kategória:
- Číslo faktúry: 21904000211
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 31.03.2019
- Celková hodnota: 1 802,44 €
- Identifikácia zmluvy: NET20172-Z-od 28.03.2018
- Dátum zverejnenia:
- Poznámka: