Faktúra č. 21903000425

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 21903000425
  • Popis fakturovaného plnenia: kancel.potr.a.material
  • Dátum doručenia: 02.12.2019
  • Celková hodnota: 1 721,57 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť