Faktúra č. 21903000131

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 21903000131
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebny vodoinštalačný a elektroinstal. materiál
  • Dátum doručenia: 11.04.2019
  • Celková hodnota: 972,14 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť