Faktúra č. 21902005217

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 21902005217
  • Popis fakturovaného plnenia: osobitne hradený materiál
  • Dátum doručenia: 15.10.2019
  • Celková hodnota: 277,20 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť