Faktúra č. 21902005026

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 21902005026
  • Popis fakturovaného plnenia: osobitne nehradený materiál
  • Dátum doručenia: 01.10.2019
  • Celková hodnota: 93,62 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť