Faktúra č. 21902003718

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 21902003718
  • Popis fakturovaného plnenia: osobitne nehradený materiál
  • Dátum doručenia: 24.07.2019
  • Celková hodnota: 70,90 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť