Faktúra č. 21902002497

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 21902002497
  • Popis fakturovaného plnenia: osobitne nehradený materiál
  • Dátum doručenia: 23.05.2019
  • Celková hodnota: 264,00 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť