Faktúra č. 21902000617

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 21902000617
  • Popis fakturovaného plnenia: osobitne hradený materiál
  • Dátum doručenia: 05.02.2019
  • Celková hodnota: 11,78 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť