Faktúra č. 21901002067

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 21901002067
  • Popis fakturovaného plnenia: lieky
  • Dátum doručenia: 02.07.2019
  • Celková hodnota: 217,13 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť