Faktúra č. 21802005611

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 21802005611
  • Popis fakturovaného plnenia: osobitne nehradený materiál
  • Dátum doručenia: 24.10.2018
  • Celková hodnota: 110,77 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť