Faktúra č. 21802003854

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 21802003854
  • Popis fakturovaného plnenia: osobitne nehradený materiál
  • Dátum doručenia: 27.07.2018
  • Celková hodnota: 18,38 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť