Faktúra č. 21702000931

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 21702000931
  • Popis fakturovaného plnenia: osobitne nehradený materiál
  • Dátum doručenia: 23.02.2017
  • Celková hodnota: 106,38 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť