Faktúra č. 21627000185

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 21627000185
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava výťahov
  • Dátum doručenia: 31.03.2016
  • Celková hodnota: 1 938,98 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť