Faktúra č. 21527000183

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 21527000183
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava prev.stroj,pr-zdrav
  • Dátum doručenia: 05.06.2015
  • Celková hodnota: 362,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 336/UNB/2013
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť