Faktúra č. 21505000217

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 21505000217
  • Popis fakturovaného plnenia: Bratislavská vod. spoločnosť
  • Dátum doručenia: 31.07.2015
  • Celková hodnota: 309,83 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť