Faktúra č. 21402002765

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 21402002765
  • Popis fakturovaného plnenia: rtg material
  • Dátum doručenia: 05.06.2014
  • Celková hodnota: -213,60 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť