Faktúra č. 21327000519

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 21327000519
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava prev.stroj,pr-zdrav
  • Dátum doručenia: 30.11.2013
  • Celková hodnota: 695,34 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť