Faktúra č. 21127000317

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 21127000317
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava prev.stroj,pr-nezdrav
  • Dátum doručenia: 25.10.2011
  • Celková hodnota: 11 336,90 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť