Faktúra č. 12619000048

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 12619000048
  • Popis fakturovaného plnenia: čist.hyg.a.dezin.potreby
  • Dátum doručenia: 22.01.2026
  • Celková hodnota: 718,32 €
  • Identifikácia zmluvy: 167/UNB/2025
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť