Faktúra č. 12519000740

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 12519000740
  • Popis fakturovaného plnenia: čist.hyg.a.dezin.potreby
  • Dátum doručenia: 13.11.2025
  • Celková hodnota: 462,50 €
  • Identifikácia zmluvy: PT44/MTZ-C/9.25/SZ
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť