Faktúra č. 12519000739

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 12519000739
  • Popis fakturovaného plnenia: kancel.potr.a.material
  • Dátum doručenia: 14.11.2025
  • Celková hodnota: 3 755,76 €
  • Identifikácia zmluvy: PT57/MTZ-C/11.25/Ma
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť