Faktúra č. 12519000564

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 12519000564
  • Popis fakturovaného plnenia: čist.hyg.a.dezin.potreby
  • Dátum doručenia: 06.09.2025
  • Celková hodnota: 442,80 €
  • Identifikácia zmluvy: 164/UNB/2025
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť