Faktúra č. 12519000400

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 12519000400
  • Popis fakturovaného plnenia: čist.hyg.a.dezin.potreby
  • Dátum doručenia: 25.06.2025
  • Celková hodnota: 7,75 €
  • Identifikácia zmluvy: 197/UNB/2025
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť