Faktúra č. 12519000393

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 12519000393
  • Popis fakturovaného plnenia: čist.hyg.a.dezin.potreby
  • Dátum doručenia: 27.06.2025
  • Celková hodnota: 2 570,43 €
  • Identifikácia zmluvy: 197/UNB/2025
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť