Faktúra č. 12519000347

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 12519000347
  • Popis fakturovaného plnenia: kancel.potr.a.material
  • Dátum doručenia: 11.06.2025
  • Celková hodnota: 987,33 €
  • Identifikácia zmluvy: 43/UNB/2024
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť