Faktúra č. 12519000056

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 12519000056
  • Popis fakturovaného plnenia: špeciálny materiál mtz
  • Dátum doručenia: 28.01.2025
  • Celková hodnota: 4 715,33 €
  • Identifikácia zmluvy: RD/521/UNB/2024
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť