Faktúra č. 12505001393

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 12505001393
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava výťahov
  • Dátum doručenia: 05.11.2025
  • Celková hodnota: 851,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 08/08/Sch
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť