Faktúra č. 12505001018

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 12505001018
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava prev.stroj,pr-nezdrav
  • Dátum doručenia: 18.08.2025
  • Celková hodnota: 296,74 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť