Faktúra č. 12502003054

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 12502003054
  • Popis fakturovaného plnenia: osobitne nehradený materiál
  • Dátum doručenia: 24.04.2025
  • Celková hodnota: 865,92 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť