Faktúra č. 12419000637

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 12419000637
  • Popis fakturovaného plnenia: čist.hyg.a.dezin.potreby
  • Dátum doručenia: 16.10.2024
  • Celková hodnota: 806,40 €
  • Identifikácia zmluvy: 290/UNB/2022
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť